Orden de Compra. Nº4846-49-SE19 "ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4846-49-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4846-33-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Cajales Nº1900
Comuna San Felipe
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecocentro
Razón Social SOC ECOGRAFICA DEL VALLE ACONCAGUA LIMITADA
R.U.T. 76.013.950-5
Sucursal Ecocentro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121808
Laboratorios de rayos X50Unidad no definidaECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS LICITACIÓN N°4846-33-LP18 SEGUN RESOLUCION EXENTA N°1320 DE FECHA 04.07.2018 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO SEGÚN FACTURA N°104 DE FECHA 30.01.2019ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS LICITACIÓN N°4846-33-LP18 SEGUN RESOLUCION EXENTA N°1320 DE FECHA 04.07.2018 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO SEGÚN FACTURA N°104 DE FECHA 30.01.2019 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
Total Neto $ 900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 900.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.