Orden de Compra. Nº4846-701-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4846-135-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Aconcagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4846-701-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4846-135-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4846-135-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe
Razón Social Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Aconcagua
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Cajales Nº1900
Comuna San Felipe
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor teatroComechocolate
Razón Social CAROLINA PAZ SILVA GUEVARA
R.U.T. 13.195.880-3
Sucursal teatroComechocolate
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1UnidadSOCIOLOGOSOCIOLOGO $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
80111715
Profesionales1UnidadCAMAROGRAFOCAMAROGRAFO $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
80111715
Profesionales1UnidadMALABARISTA.MALABARISTA. $ 17.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales1UnidadSERVICIO DE MATERIAL PROMOCIONAL TAZONES CON LOGOS DE EQUIPOS PARTICIPANTES,BANANO CON LOGOS DE EQUIPOS PARTICIPANTES, POSAVASOS CON MATERIAL DE DIFUSION ESPECIFCAR EL PRODUCTO OFERTADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.DE EQUIPOS PARTICIPANTES,BANANO CON LOGOS DE EQUIPOS PARTICIPANTES, POSAVASOS CON MATERIAL DE DIFUSION ESPECIFCAR EL PRODUCTO OFERTADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
90101601
Banquetes1UnidadSERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADA DE EVALUACION DEL PROYECTO PARA 15 PERSONASSERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADA DE EVALUACION DEL PROYECTO PARA 15 PERSONAS $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Total Neto $ 295.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 295.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.