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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4846-708-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE CATERING PARA PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR CESFAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4846-54-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Consultorio General Urbano San Felipe |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cajales Nº1900 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
GEORGINA LILLO TOBAR |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Cajales Nº1900 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
62937,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cajales Nº1900 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIA ISABEL |
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Razón Social |
PASTELERIA MARIA ISABEL MUÑOZ MONTAÑO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.682.872-8 |
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Sucursal |
MARIA ISABEL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101713
| Coctelera o accesorios de cóctel | 270 | Unidad | SANDWICH (AVE PLECHUGA Y AVE TOMATE) | SANDWICH (AVE PLECHUGA Y AVE TOMATE) |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 270.000
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$ 270.000
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48101713
| Coctelera o accesorios de cóctel | 25 | Unidad | BOLSAS DE GALLETAS (5 UNIDADES) | BOLSAS DE GALLETAS (5 UNIDADES) |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.250
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$ 6.250
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48101713
| Coctelera o accesorios de cóctel | 11 | Unidad no definida | QUEQUE FAMILIAR DE ZANAHORIA | QUEQUE FAMILIAR DE ZANAHORIA |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.000
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$ 55.000
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Total Neto
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$ 331.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.938
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$ 394.188
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.