Orden de Compra. Nº4846-77-CC21 "ADQUISICION DE GUANTES O.C.I 169 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4846-77-CC21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GUANTES O.C.I 169
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-7-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 688 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Cajales Nº1900
Comuna San Felipe
Impuesto 180500
Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SOBRE EL DESPACHO Y LA FACTURACION

LA ENTREGA DE LOS INSUMOS DEBE SER REALIZADO SOLO CON GUIA DE DESPACHO

Conforme señala la Ley N° 21.131, el pago será efectuado por Tesorería General de la Republica, dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la respectiva factura o instrumento tributario de cobro.

Puesto en marcha el sistema DTE (Documentación Tributaria del Estado) se debe emitir Factura Electrónica por sistema Acepta, cuyo formato debe incluir Documento de Referencia (orden de Compra) y Folio (N° orden de compra), se comunica que SII rechaza  los  Documentos electrónicos que no vengan con el Formato Predestinado.  Considerar  Facturar con el formato indicado por S.I.I.,  dicho documento deben ser enviados en archivo XML a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com,  facturacioncsf@redsalud.gov.cl.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arena Tienda Limitada
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ARENA TIENDA LTDA
R.U.T. 76.444.577-5
Sucursal Arena Tienda Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos10000Unidad no definidaGUANTES NO ESTERILES DE NITRILO SIN POLVO TALLA MGUANTES NO ESTERILES DE NITRILO SIN POLVO TALLA M $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000
Total Neto $ 950.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.500
TOTAL OC $ 1.130.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.