|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4847-151-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-04-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-105-LE17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4847-105-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Centro de Salud Cordillera Andina |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
|
|
R.U.T. |
61.606.700-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
|
|
R.U.T. |
61.606.700-1 |
|
Dirección de Facturación |
San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151 |
|
Comuna |
Los Andes
|
|
Impuesto |
45592,59 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TRANSVE S.A. - Casa Matriz |
|
Razón Social |
TRANSVE S A
|
|
R.U.T. |
96.802.280-6 |
|
Sucursal |
TRANSVE S.A. - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad | VALOR NETO MENSUAL POR EL SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES MARZO 2019 | VALOR NETO MENSUAL POR EL SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES MARZO 2019 |
$ 239.961,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 239.961
|
$ 239.961
|
|
|
Total Neto
|
$ 239.961
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 45.593
|
|
$ 285.554
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.