Orden de Compra. Nº4847-210-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-110-LE18 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4847-210-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-110-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4847-110-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Salud Cordillera Andina
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004002 programa GES odontologico proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Facturar y enviar a san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado por La Ley de Presupuesto 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151
Comuna Los Andes
Impuesto 29959,2
Dirección de Envío de la Factura San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos10CajaGuantes M sin polvo, Sin polvo. De vinilo. Presentación de 100 unidades por cajaENFGUA032 GUANTE VINILO M SIN TALCO, FABRICADO EN CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX Y AMBIDIESTRO. CERTIFICACIONES ISO 9001 Y CE. MARCA INTCO, CAJA X 100 UNIDADES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
42132205
Guantes quirúrgicos20CajaGuantes S sin polvo, Sin polvo. De vinilo. Presentación de 100 unidades por caja.ENFGUA031 GUANTE VINILO S SIN TALCO, FABRICADO EN CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX Y AMBIDIESTRO. CERTIFICACIONES ISO 9001 Y CE. MARCA INTCO, CAJA X 100 UNIDADES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
42312201
Sutura5CajaSutura, Seda negra 3/0 trenzada siliconizada. Sutura no absorbible estéril. Aguja de 1/2 circulo redonda 25 mm. Presentación en caja con 36 sobresCIRSED106 SEDA NEGRA TRENZADA 3-0 HR25 AGUJA MEDIO CÍRCULO REDONDA 25-26MM. MARCA TAGUM,CAJA X 36 SOBRES $ 19.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.400 $ 95.400
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona6UnidadAlcohol gel 70°, Presentación en frasco con docificador de 340 mlATSALC043 ALCOHOL GEL 340ML CON DOCIFICADOR FRASCO 340ML $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280
Total Neto $ 157.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.959
TOTAL OC $ 187.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.