Orden de Compra. Nº4847-371-CM13 "Compra de pendon"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4847-371-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra de pendon
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Salud Cordillera Andina
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151
Comuna Los Andes
Impuesto 17236,8
Dirección de Envío de la Factura San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AzPrint
Razón Social SOC DE INVERSIONES VAN LTDA
R.U.T. 76.946.500-6
Sucursal AzPrint
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121712
2239-10-LP10
senales orientadoras3 (934216) PENDON - ROLLER 0,80 x 2 metros 952768(934216) PENDON - ROLLER 0,80 x 2 metros; Código: ;Región : V $ 30.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.720 $ 90.720
Total Neto $ 90.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.237
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 107.957


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.