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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4847-379-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-110-LE18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4847-110-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro de Salud Cordillera Andina |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Facturar y despachar San José de las Hnas. Hospitalarias 151 Los Andes. Se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado en la Normativa Vigente. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151 |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
9576 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Surdent (Stgo) |
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Razón Social |
IMPORTADORA SURDENT LIMITADA
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R.U.T. |
86.316.500-8 |
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Sucursal |
Surdent (Stgo) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151635
| Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros | 35 | Bolsa | Eyectores transparentes empaquetados en bolsas de 100 unidades | Eyectores transparentes empaquetados en bolsas de 100 unidades, Marca ASA DENTAL. Procedencia Italia. |
$ 1.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.400
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$ 50.400
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Total Neto
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$ 50.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.576
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$ 59.976
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.