Orden de Compra. Nº4847-522-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-107-LE17 Renovacion"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4847-522-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-107-LE17 Renovacion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4847-107-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Salud Cordillera Andina
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Facturar y despachar San José de las Hnas. Hospitalarias 151 Los Andes. Se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado en la Normativa Vigente.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151
Comuna Los Andes
Impuesto 348252,33
Dirección de Envío de la Factura San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fernando oliva orellana
Razón Social EVARISTO FERNANDO OLIVA ORELLANA
R.U.T. 3.964.425-8
Sucursal fernando oliva orellana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal1UnidadServicio de apoyo administrativo, correspondiente a dos adm. atención de público y un adm. servicios generales. Se adjuntan basesServicio de apoyo administrativo, correspondiente a dos adm. atención de público y un adm. servicios generales. Se adjuntan bases $ 1.832.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832.907 $ 1.832.907
Total Neto $ 1.832.907
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 348.252
TOTAL OC $ 2.181.159


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.