Orden de Compra. Nº4847-98-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-107-LE17 Renovacion"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4847-98-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-107-LE17 Renovacion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4847-107-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Salud Cordillera Andina
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 769
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Facturar y enviar a san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado por La Ley de Presupuesto 2020.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151
Comuna Los Andes
Impuesto 348252,33
Dirección de Envío de la Factura San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fernando oliva orellana
Razón Social EVARISTO FERNANDO OLIVA ORELLANA
R.U.T. 3.964.425-8
Sucursal fernando oliva orellana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal1UnidadServicio de apoyo administrativo, correspondiente a dos adm. atención de público y un adm. servicios generales. Se adjuntan bases JULIO 2020Servicio de apoyo administrativo, correspondiente a dos adm. atención de público y un adm. servicios generales. Se adjuntan bases JULIO 2020 $ 1.832.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832.907 $ 1.832.907
Total Neto $ 1.832.907
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 348.252
TOTAL OC $ 2.181.159


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.