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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4848-91-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA UNIDAD DE VACUNATORIO CESFAM EL TABO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
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R.U.T. |
69.073.700-0 |
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Dirección de Facturación |
POETA JONAS 85 EL TABO |
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Comuna |
El Tabo
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Impuesto |
368600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
POETA JONAS 85 EL TABO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BRILLÓPOLIS |
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Razón Social |
BRILLÓPOLIS SPA
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R.U.T. |
78.180.788-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BRILLÓPOLIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78121501
| Transporte en contenedores | 1 | Unidad | BOLSO CONTENEDOR ISOTERMICO PASIVO 70 LTS | BOLSO CONTENEDOR ISOTERMICO PASIVO 70 LTS |
$ 1.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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40151607
| Compresores refrigerantes | 1 | Unidad | CONTENEDOR ISOTERMICO PASIVO 35 LTS APROX. DE CAPACIDAD. | CONTENEDOR ISOTERMICO PASIVO 35 LTS APROX. DE CAPACIDAD. |
$ 270.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 270.000
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$ 270.000
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40151607
| Compresores refrigerantes | 1 | Unidad | CONTENEDOR ISOTERMICO PASIVO 70 LTS APROX. DE CAPACIDAD. | CONTENEDOR ISOTERMICO PASIVO 70 LTS APROX. DE CAPACIDAD. |
$ 270.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 270.000
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$ 270.000
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Total Neto
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$ 1.740.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 200.000
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IVA 19 %
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$ 368.600
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$ 2.308.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.