Orden de Compra. Nº
4851-182-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4851-62-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4851-182-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4851-62-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4851-62-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
Razón Social
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
R.U.T.
60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Parque Forestal S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
R.U.T.
60.905.000-4
Dirección de Facturación
Jose Miguel de la Barra N° 650
Comuna
*
Impuesto
26293,72
Dirección de Envío de la Factura
Jose Miguel de la Barra N° 650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INGPROTEC
Razón Social
INGENIERIA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES L
R.U.T.
76.557.950-3
Sucursal
INGPROTEC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
OLEO SEMIBRILLO CAFE SHERWIN WILLIAMS
$ 12.166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.166
$ 12.166
42241802
Productos blandos ortopédicos para la espalda, lumbar o sacral
3
Unidad
FAJA LUMBAR
$ 3.362,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.086
$ 10.086
24101605
Equipo de carga
2
Unidad
YEGUAS PARA 220 KG
$ 40.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.000
$ 81.000
27111701
Destornilladores
1
Unidad
UN JUEGO DESTORNILLADORES 6 PIEZAS
$ 4.424,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.424
$ 4.424
27112111
Alicates de lagartos
3
Unidad
ALICATE UNIVERSAL DE 7.5 PULGADAS
$ 1.098,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.294
$ 3.294
27112801
Brocas
1
Unidad
SET DE BROCAS COMBINADAS,MADERA FIERRO
$ 670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 670
$ 670
31191501
Papeles de lija
40
Unidad
LIJAS DE MADERA CORRIENTE
$ 66,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.640
$ 2.640
46181504
Guantes protectores
12
Par
PARES DE GUANTES DE CABRITILLA
$ 1.169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.028
$ 14.028
46181504
Guantes protectores
60
Par
PARES DE GUANTES DE ALGODON CON PIGMENTADO NEGRO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
Total Neto
$ 138.388
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.294
TOTAL OC
$ 164.682
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.