Orden de Compra. Nº4851-182-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4851-62-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4851-182-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4851-62-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4851-62-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Parque Forestal S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Jose Miguel de la Barra N° 650
Comuna *
Impuesto 26293,72
Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel de la Barra N° 650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGPROTEC
Razón Social INGENIERIA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES L
R.U.T. 76.557.950-3
Sucursal INGPROTEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónOLEO SEMIBRILLO CAFE SHERWIN WILLIAMS  $ 12.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.166 $ 12.166
42241802
Productos blandos ortopédicos para la espalda, lumbar o sacral3UnidadFAJA LUMBAR  $ 3.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.086 $ 10.086
24101605
Equipo de carga2UnidadYEGUAS PARA 220 KG  $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
27111701
Destornilladores1UnidadUN JUEGO DESTORNILLADORES 6 PIEZAS  $ 4.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.424 $ 4.424
27112111
Alicates de lagartos3UnidadALICATE UNIVERSAL DE 7.5 PULGADAS  $ 1.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.294 $ 3.294
27112801
Brocas1UnidadSET DE BROCAS COMBINADAS,MADERA FIERRO  $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670
31191501
Papeles de lija40UnidadLIJAS DE MADERA CORRIENTE  $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
46181504
Guantes protectores12ParPARES DE GUANTES DE CABRITILLA  $ 1.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.028 $ 14.028
46181504
Guantes protectores60ParPARES DE GUANTES DE ALGODON CON PIGMENTADO NEGRO  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
Total Neto $ 138.388
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.294
TOTAL OC $ 164.682


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.