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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4851-185-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4851-62-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4851-62-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
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R.U.T. |
60.905.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Jose Miguel de la Barra N° 650 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
28481 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose Miguel de la Barra N° 650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Conseg Ltda. |
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Razón Social |
CONFECCION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.081.180-7 |
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Sucursal |
Conseg Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181527
| Pantalones protectores | 6 | Unidad | PANTALON CARGO PARA MANTENCION | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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53101702
| Suéteres para hombre | 6 | Unidad | CHALECO GEOLOGO | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 6 | Unidad | OVEROL | |
$ 3.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.200
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$ 22.200
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53102705
| Uniformes escolares | 2 | Unidad | COTONAS BLANCAS | |
$ 2.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.500
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$ 5.500
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46181504
| Guantes protectores | 4 | Par | PARES DE GUANTES DE ELECTRICIDAD | |
$ 20.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.200
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$ 83.200
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Total Neto
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$ 149.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.481
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$ 178.381
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.