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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4855-1019-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-05-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4855-89-LE16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4855-89-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
AV CONCHA Y TORO 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
1016880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV CONCHA Y TORO 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LABORATORIO KAMPAR |
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Razón Social |
LABORATORIOS KAMPAR S A
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R.U.T. |
99.565.040-1 |
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Sucursal |
LABORATORIO KAMPAR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51111507
| Ciclofosfamida | 200 | Frasco Ampolla | 50-219-100-045-00 CICLOFOSFAMIDA 1GR FA POLVO LIOFILIZADO O SOL. INYECTABLE
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$ 4.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 960.000
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$ 960.000
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51111704
| Mitomicina | 6 | Frasco Ampolla | 50-219-100-079-00 MITOMICINA 20MG FA
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$ 32.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 192.000
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$ 192.000
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51111901
| Asparagina | 30 | Frasco Ampolla | 50-219-100-034-00 ASPARAGINASA 10000UI
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$ 140.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200.000
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$ 4.200.000
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Total Neto
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$ 5.352.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.016.880
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$ 6.368.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.