Orden de Compra. Nº4855-3630-OC07 "programa medicamentos enero "
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4855-3630-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra programa medicamentos enero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas mes contable:enero programa o/c:58406 bod.med. cp:2204004001
Proveniente de Licitación 4855-422-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero FARMACIA Y OTROS
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AV CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AV CONCHA Y TORO 3459
Comuna -1
Impuesto 42693
Dirección de Envío de la Factura AV CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PHARMA GENEXX S.A.
R.U.T. 76.669.630-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171909
Omeprazol 40mg, , Caja x 1 FA.150Frasco AmpollaOmeprazol 40mg, , Caja x 1 FA.50-216-200-009-00 OMEPRAZOL INYECTABLE. 40 MG $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.700 $ 224.700
Total Neto $ 224.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.693
TOTAL OC $ 267.393


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.