Orden de Compra. Nº4856-189-SE24 "5/142 s/a n°98 Materiales Impresos de uso institucional para el depto de salud cesfam "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4856-189-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra 5/142 s/a n°98 Materiales Impresos de uso institucional para el depto de salud cesfam
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4856-42-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Atahualpa N°220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema sms.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Atahualpa N°220
Comuna Tirúa
Impuesto 108656,25
Dirección de Envío de la Factura Atahualpa N°220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor oikos impresos ltda.
Razón Social OIKOS IMPRESOS LIMITADA
R.U.T. 78.229.840-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal oikos impresos ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales500UnidadCarne de Control Programa de la Mujer, según bases adjuntasTAPA: 1 tema, 210x140 mm extendido, Cartulina 180 gr , 11 colores K INTERIOR: 14 páginas iguales, 105x140 mm, Bond 80 gr , 11 colores K Corchete lomo - doble $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.000 $ 167.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales300UnidadCarnet PROSAM, según bases adjuntas1 tema, 220x150 mm extendido, Cartulina 180 gr , 11 colores $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.600 $ 60.501
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales300UnidadFicha Paternidad Responsable, según bases adjuntas1 tema, 330x215 mm extendido, Cartulina 180 gr , 11 colores $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.499
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales400UnidadFicha Ginecológica/Climaterio, según bases adjuntas1 tema, 330x220 mm extendido, Cartulina 180 gr , 11 colores $ 191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.400 $ 76.500
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales300UnidadTarjeta de seguimiento Mujeres Examen de PAP Y EFM, según bases adjuntas1 tema, 215x130 mm extendido, Cartulina 180 gr , 11 colore $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.875
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales80UnidadSolicitud de Interconsulta o Derivación, según bases adjuntas50 hojas iguales, 215x275 mm, Bond 80 gr , 10 colores K Encolado $ 1.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.480 $ 146.500
Total Neto $ 571.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.656
TOTAL OC $ 680.531


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.