Orden de Compra. Nº
4856-369-SE23
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Reparación Mantención y Arriendo Impresora Cesfam
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4856-369-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
Reparación Mantención y Arriendo Impresora Cesfam
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4856-108-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T.
69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra
Atahualpa N°220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.999,22.06.004.- del sistema sms.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T.
69.160.700-3
Dirección de Facturación
Atahualpa N°220
Comuna
Tirúa
Impuesto
96379,4
Dirección de Envío de la Factura
Atahualpa N°220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pablo Andrés
Razón Social
PRINTER LEASE LTDA.
R.U.T.
76.758.072-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Pablo Andrés
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43201537
Servidores de impresora
1
Unidad no definida
Arriendo Equipos (IM 550 RRHH, Ser 3201X340378, Mes de Septiembre de 2023.-
$ 82.656,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.656
$ 82.656
43201537
Servidores de impresora
1
Unidad no definida
Arriendo Equipos /Arriendo de Fotocopiadora Ricoh IM 550- Urgencia Ser G989X419293 Mes de Septiembre de 2023.-
$ 96.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.740
$ 96.740
43201537
Servidores de impresora
1
Unidad no definida
Arriendo Equipos (IM 550 Finanzas Ser G986X606925 Mes de Septiembre de 2023.-
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
43201537
Servidores de impresora
1
Unidad no definida
Arriendo Equipos(IM 501 Cescof Quidico Ser 3201x544894 Mes de Septiembre de 2023.-
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
43201537
Servidores de impresora
1
Unidad no definida
Arriendo Equipos (IM 550 Laboratorio SER 3200XA35101, Septiembre del 2023.-
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
43201537
Servidores de impresora
1
Unidad no definida
Arriendo Equipos(IM 550 Cesfam, SER 3201X238754, Septiembre del 2023.-
$ 87.864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.864
$ 87.864
43201537
Servidores de impresora
1
Unidad no definida
Arriendo Equipos (IM 550 Dirección SER.3201X340477, Septiembre del 2023.-
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
Total Neto
$ 507.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 96.379
TOTAL OC
$ 603.639
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.