Orden de Compra. Nº4856-369-SE23 "Reparación Mantención y Arriendo Impresora Cesfam"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4856-369-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Reparación Mantención y Arriendo Impresora Cesfam
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4856-108-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Atahualpa N°220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.999,22.06.004.- del sistema sms.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Atahualpa N°220
Comuna Tirúa
Impuesto 96379,4
Dirección de Envío de la Factura Atahualpa N°220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pablo Andrés
Razón Social PRINTER LEASE LTDA.
R.U.T. 76.758.072-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pablo Andrés
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201537
Servidores de impresora1Unidad no definidaArriendo Equipos (IM 550 RRHH, Ser 3201X340378, Mes de Septiembre de 2023.-   $ 82.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.656 $ 82.656
43201537
Servidores de impresora1Unidad no definidaArriendo Equipos /Arriendo de Fotocopiadora Ricoh IM 550- Urgencia Ser G989X419293 Mes de Septiembre de 2023.-   $ 96.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.740 $ 96.740
43201537
Servidores de impresora1Unidad no definidaArriendo Equipos (IM 550 Finanzas Ser G986X606925 Mes de Septiembre de 2023.-   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
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Servidores de impresora1Unidad no definidaArriendo Equipos(IM 501 Cescof Quidico Ser 3201x544894 Mes de Septiembre de 2023.-   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
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Servidores de impresora1Unidad no definidaArriendo Equipos (IM 550 Laboratorio SER 3200XA35101, Septiembre del 2023.-  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
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Servidores de impresora1Unidad no definidaArriendo Equipos(IM 550 Cesfam, SER 3201X238754, Septiembre del 2023.-  $ 87.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.864 $ 87.864
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Servidores de impresora1Unidad no definidaArriendo Equipos (IM 550 Dirección SER.3201X340477, Septiembre del 2023.-  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 507.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.379
TOTAL OC $ 603.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.