Orden de Compra. Nº4856-452-AG25 "S/A N°1174 Adquisición Alimentos/colaciones para el programa espacio Amigable dpto de Salud Cesfam "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4856-452-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2025
Nombre de la Orden de Compra S/A N°1174 Adquisición Alimentos/colaciones para el programa espacio Amigable dpto de Salud Cesfam
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140525010002 del sistema sms.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Atahualpa N°220
Comuna Tirúa
Impuesto 47861
Dirección de Envío de la Factura Atahualpa N°220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA MM
Razón Social COMERCIALIZADORA MM SPA
R.U.T. 78.136.158-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA MM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco100UnidadPan hallulla con queso laminado, según especificaciones técnicas adjuntas  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
50192303
Postres, helados o yogurt congelado70UnidadYogurt batidos, según especificaciones técnicas adjuntas  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50221202
Cereales en barra230UnidadBarras de cereal, según especificaciones técnicas adjuntas  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
50131701
Leche o productos de mantequilla50UnidadLeche con sabor, caja chica, según especificaciones técnicas adjuntas  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
52121602
Servilletas4UnidadServilleta, según especificaciones técnicas adjuntas  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
50192110
Nueces o frutos secos3kilogramoAvellana, según especificaciones técnicas adjuntas  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
50192110
Nueces o frutos secos3kilogramoNueces, según especificaciones técnicas adjuntas  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
50101634
Fruta fresca50Unidadplátanos, según especificaciones técnicas adjuntas  $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 251.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.861
TOTAL OC $ 299.761


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.