Orden de Compra. Nº4856-719-SE20 "Farmacos e Insumos para farmacia cesfam de Tirua"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4856-719-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Farmacos e Insumos para farmacia cesfam de Tirua
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4856-74-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Atahualpa N°220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.004.22.04.005 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Atahualpa N°220
Comuna Tirúa
Impuesto 29792
Dirección de Envío de la Factura Atahualpa N°220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
R.U.T. 76.237.266-5
Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171501
Carbonato de calcio8000UnidadCarbonato de calcio 320 mg + Vitamina D 125 UI CM/CAP.-22100567 ELCAL D CAP. - CARBONATO DE CALCIO 800 MG (APORTA 320 MG DE CALCIO ELEMENTAL) / COLECALCIFEROL 3125 MCG (APORTA 125 UI DE VITAMINA D3)- CAJA X 500 CAP. REGISTRO ISP F-11259/16 FECHA DE VENCIMIENTO 30-11-2022 DESPACHO EN 04 DIAS HABILES. FLETE INC $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 156.800
Total Neto $ 156.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.792
TOTAL OC $ 186.592


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.