Orden de Compra. Nº
4857-1021-SE15
"
Mantención y Reparación Vehículo CXCX-39 DAEM.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4857-1021-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
Mantención y Reparación Vehículo CXCX-39 DAEM.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4857-1-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T.
69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Costanera 080, Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T.
69.160.700-3
Dirección de Facturación
Avenida Costanera 080
Comuna
Tirúa
Impuesto
117230
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Costanera 080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
servimotor
Razón Social
FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK
R.U.T.
15.530.591-6
Sucursal
servimotor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142327
Juntas de rótula de tuberías
2
Unidad
Rotulas
Rotulas
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
40161521
Base de Filtro
1
Unidad
Filtro de Aire
Filtro de Aire
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
23131512
Bandejas de agua
2
Unidad
Bandejas
Bandejas
$ 160.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320.000
$ 320.000
32131003
Pastillas de semiconductor
1
Unidad
Pastillas Delanteras
Pastillas Delanteras
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
39111704
Luces proyectantes
1
Unidad
Luces Traseras
Luces Traseras
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
Parche de Neumático
Parche de Neumático
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
Reparar Asientos
Reparar Asientos
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
Cambiar Neumáticos
Cambiar Neumáticos
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
Soldar Asientos
Soldar Asientos
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
Rotar Neumáticos
Rotar Neumáticos
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
15121501
Aceite de motor
2
Unidad
Cambios de Aceite
Cambios de Aceite
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
Total Neto
$ 617.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 117.230
TOTAL OC
$ 734.230
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.