|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4857-11507-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales ferreterìa Escuela G-862 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Tirúa
|
|
R.U.T. |
69.160.700-3 |
|
Dirección de Facturación |
Guerrero S/n Tirua |
|
Comuna |
Tirúa
|
|
Impuesto |
9036,78 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Guerrero S/n Tirua |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SupermercadoRL |
|
Razón Social |
supermercado
|
|
R.U.T. |
6.010.158-2 |
|
Sucursal |
SupermercadoRL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211904
| Brochas | 4 | Unidad | | brochas de 4 pulgadas |
$ 1.176,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.704
|
$ 4.704
|
31211505
| Pinturas aceitosas | 6 | Tarro | òleo color pastel, verde agua, interior color marfil | |
$ 7.143,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.858
|
$ 42.858
|
|
|
Total Neto
|
$ 47.562
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.037
|
|
$ 56.599
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.