Orden de Compra. Nº4857-1205-SE22 "Servicio Reparación Fotocopiadora Escuela F-865"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4857-1205-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Servicio Reparación Fotocopiadora Escuela F-865
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4857-27-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.007 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Avenida Costanera 080
Comuna Tirúa
Impuesto 137978,38
Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pablo Andrés
Razón Social PRINTER LEASE LTDA.
R.U.T. 76.758.072-K
Sucursal Pablo Andrés
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1UnidadServicio Reparación Impresoras Ricoh MP 501 y Epson, y sus repuestos ( Kit gomas alimentación, uñetas y unidad de cilindro), para la Escuela Héctor Carrasco de TiruaServicio Reparación Impresoras Ricoh MP 501 y Epson, y sus repuestos ( Kit gomas alimentación, uñetas y unidad de cilindro), para la Escuela Héctor Carrasco de Tirua $ 726.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.202 $ 726.202
Total Neto $ 726.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.978
TOTAL OC $ 864.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.