Orden de Compra. Nº4857-185-SE26 "Material de Oficina para Escuela Mapudungun San Ramón: SEP."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4857-185-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina para Escuela Mapudungun San Ramón: SEP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4857-12-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Avenida Costanera 080
Comuna Tirúa
Impuesto 92215,74
Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solinte
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES PER
R.U.T. 76.173.599-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal solinte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60102410
Tarjetas de números2UnidadLógica y Números N°1 Set 1.Lógica y Números N°1 Set 1. $ 131.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.760 $ 263.760
31201503
Cintas adhesivas de protección50UnidadCinta de Embalaje 48MMx40MT Transparente Sellocinta, Fultons o Similar.Cinta de Embalaje 48MMx40MT Transparente Sellocinta, Fultons o Similar. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
44121604
Timbres y sellos1UnidadTimbre Automático Municipal/Logo Leyenda.Timbre Automático Municipal/Logo Leyenda. $ 32.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.681 $ 32.681
14111610
Cartulina2UnidadDisplay 100 Pliegos de Cartulina 55x77CM 140GR C/Surtidos Artel o Similar.Display 100 Pliegos de Cartulina 55x77CM 140GR C/Surtidos Artel o Similar. $ 25.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
44121701
Lápiz pasta150UnidadLápiz Pasta P. Media 1UN Azul Trilux 032 Med Faber o Similar.Lápiz Pasta P. Media 1UN Azul Trilux 032 Med Faber o Similar. $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.250 $ 32.250
44121708
Marcadores100UnidadMarcador Permanente Desechable Diferentes Colores P/Red Artel, Isofit o SimilarMarcador Permanente Desechable Diferentes Colores P/Red Artel, Isofit o Similar $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
14121503
Cartulina5UnidadCarpeta Cartulina Metálica 10 Pliegos de 25x35CMCarpeta Cartulina Metálica 10 Pliegos de 25x35CM $ 2.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.055 $ 10.055
Total Neto $ 485.346
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.216
TOTAL OC $ 577.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.