Orden de Compra. Nº
4857-210-SE14
"
Mantención y Reparación Minibús BKDV-58 del DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4857-210-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
Mantención y Reparación Minibús BKDV-58 del DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4857-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T.
69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Costanera 080, Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T.
69.160.700-3
Dirección de Facturación
Avenida Costanera 080
Comuna
Tirúa
Impuesto
87020
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Costanera 080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Manuel
Razón Social
SOCIEDAD CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CARRILLO LIMITA
R.U.T.
76.202.342-3
Sucursal
Manuel
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111701
Baterías recargables
1
Unidad
Batería 95 Amperes
Batería 95 Amperes
$ 110.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
2
Unidad
Neumáticos Yokohama 215/75/15
Neumáticos Yokohama 215/75/15
$ 140.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
32131003
Pastillas de semiconductor
1
Unidad
Pastillas Delanteras Instaladas
Pastillas Delanteras Instaladas
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad
Quix
Quix
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
47131502
Paños de limpieza
1
Unidad
Paño de Aseo Naranjo
Paño de Aseo Naranjo
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
47131602
Paños de limpieza absorbente
1
Unidad
Trapero.
Trapero.
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
Silicona Tablero
Silicona Tablero
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
47131615
Escobillones
1
Unidad
Escobillón
Escobillón
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
24101808
Calzos para ruedas
1
Unidad
Gata Hidraúlica
Gata Hidraúlica
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
Total Neto
$ 458.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 87.020
TOTAL OC
$ 545.020
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.