Orden de Compra. Nº4857-210-SE14 "Mantención y Reparación Minibús BKDV-58 del DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4857-210-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2014
Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación Minibús BKDV-58 del DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4857-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080, Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Avenida Costanera 080
Comuna Tirúa
Impuesto 87020
Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel
Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CARRILLO LIMITA
R.U.T. 76.202.342-3
Sucursal Manuel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111701
Baterías recargables1UnidadBatería 95 AmperesBatería 95 Amperes $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles2UnidadNeumáticos Yokohama 215/75/15Neumáticos Yokohama 215/75/15 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
32131003
Pastillas de semiconductor1UnidadPastillas Delanteras InstaladasPastillas Delanteras Instaladas $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131810
Productos para lavar platos1UnidadQuixQuix $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47131502
Paños de limpieza1UnidadPaño de Aseo NaranjoPaño de Aseo Naranjo $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47131602
Paños de limpieza absorbente1UnidadTrapero.Trapero. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSilicona TableroSilicona Tablero $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131615
Escobillones1UnidadEscobillónEscobillón $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
24101808
Calzos para ruedas1UnidadGata HidraúlicaGata Hidraúlica $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 458.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.020
TOTAL OC $ 545.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.