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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4857-219-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-04-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención y Reparación para Jeep CJ GV-71 del |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4857-4-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Tirúa
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R.U.T. |
69.160.700-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Costanera 080 |
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Comuna |
Tirúa
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Impuesto |
8550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Costanera 080 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-04-2014 |
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Proveedor |
Manuel |
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Razón Social |
SOCIEDAD CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CARRILLO LIMITA
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R.U.T. |
76.202.342-3 |
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Sucursal |
Manuel |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 1 | Unidad | Silicona de Tablero | Silicona de Tablero |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.500
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$ 3.500
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23153411
| Inflado de montaje de los neumáticos | 1 | Unidad | Parche Mediano de Neumáticos | Parche Mediano de Neumáticos |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.500
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$ 3.500
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15121501
| Aceite de motor | 1 | Unidad | Cambio de Aceite con Filtro | Cambio de Aceite con Filtro |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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47131810
| Productos para lavar platos | 1 | Unidad | Quix | Quix |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500
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$ 1.500
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53131606
| Desodorantes | 1 | Unidad | Glade Aromático | Glade Aromático |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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47131502
| Paños de limpieza | 1 | Unidad | Paño de Aseo Naranjo | Paño de Aseo Naranjo |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500
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$ 1.500
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Total Neto
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$ 45.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.550
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$ 53.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.