Orden de Compra. Nº4857-224-SE13 "Mantención Vehículo Minibús CT ZX-14 DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4857-224-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2013
Nombre de la Orden de Compra Mantención Vehículo Minibús CT ZX-14 DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4857-8-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Los Philos S/n Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua
Comuna Tirúa
Impuesto 60672,2685917
Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel
Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CARRILLO LIMITA
R.U.T. 76.202.342-3
Sucursal Manuel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111802
Correas de distribución de engranaje1UnidadCorrea de Distribución.Correa de Distribución. $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824
80111613
Mano de obra temporal2UnidadBandejas Instaladas.Bandejas Instaladas. $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
80111613
Mano de obra temporal2UnidadAmortiguadores Delanteros.Amortiguadores Delanteros. $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
25174004
Refrigerante de motor1UnidadAgua Antidescongelante.Agua Antidescongelante. $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadW-40W-40 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
80111613
Mano de obra temporal1UnidadEmbalatado (Balatas).Embalatado (Balatas) $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.529 $ 23.529
47131816
Desodorantes1UnidadPino.Pino. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
39101606
ampolletas de arco1UnidadAmpolleta H-7Ampolleta H-7 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
Total Neto $ 319.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.672
TOTAL OC $ 380.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.