Orden de Compra. Nº4857-256-SE19 "Materiales Aseo e Higiene para Escuela Cerro Negro"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4857-256-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales Aseo e Higiene para Escuela Cerro Negro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4857-85-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado TRASPASO MUNICIPAL 2019. del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Avenida Costanera 080
Comuna Tirúa
Impuesto 15961,9
Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELINA FLORINDA
Razón Social ELINA FLORINDA SANTOS OPAZO
R.U.T. 9.949.876-5
Sucursal ELINA FLORINDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl2UnidadCloro Clorinda 04 LitrosCloro Clorinda 04 Litros $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47131810
Productos para lavar platos2UnidadLavalozas Quix 1500 mlLavalozas Quix 1500 ml $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción1UnidadJabón Líquido para Dispensadores 05 LitrosJabón Líquido para Dispensadores 05 Litros $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
10191509
Insecticidas4UnidadVeneno Ratas KleratVeneno Ratas Klerat $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
46181504
Guantes protectores6UnidadGuantes de Aseo AmarillosGuantes de Aseo Amarillos $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
47131816
Desodorantes3UnidadAmbiental Glade Brisas de las CumbresAmbiental Glade Brisas de las Cumbres $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
47131615
Escobillones4UnidadEscobillones Clorinda GrandeEscobillones Clorinda Grande $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131502
Paños de limpieza6UnidadPaño Esponja VirutexPaño Esponja Virutex $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47121701
Bolsas de basura50UnidadBolsa de Basura 80x110 OsoBolsa de Basura 80x110 Oso $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
14111704
Papel higiénico53UnidadPapel Higiénico Unidad Favorita Doble HojaPapel Higiénico Unidad Favorita Doble Hoja $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.610 $ 19.610
Total Neto $ 84.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.962
TOTAL OC $ 99.972


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.