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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4857-362-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-07-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Alimenticios Bolsa Picn Escuela G-443: SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4857-3-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
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R.U.T. |
69.160.700-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Costanera 080 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
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R.U.T. |
69.160.700-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Costanera 080 |
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Comuna |
Tirúa
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Impuesto |
48165 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Costanera 080 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-08-2021 |
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Proveedor |
ELINA FLORINDA |
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Razón Social |
ELINA FLORINDA SANTOS OPAZO
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R.U.T. |
9.949.876-5 |
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Sucursal |
ELINA FLORINDA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101801
| Comidas preparadas para llevar | 150 | Unidad | Bolsita Picnic: Sándwich Jamón, Jugo, Cereal Bar, Yogurt y Fruta. | Bolsita Picnic: Sándwich Jamón, Jugo, Cereal Bar, Yogurt y Fruta. |
$ 1.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 253.500
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$ 253.500
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Total Neto
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$ 253.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.165
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$ 301.665
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.