Orden de Compra. Nº4857-365-SE12 "Material de Aseo Jardín Rayen Kimun Casa de Piedra."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4857-365-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2012
Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Jardín Rayen Kimun Casa de Piedra.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4857-18-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Los Philos S/n Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua
Comuna Tirúa
Impuesto 25735,12
Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tirua
Razón Social MARIO ALEJANDRO PEREZ LAGOS
R.U.T. 9.933.317-0
Sucursal Ferreteria Tirua
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131606
Desodorantes10UnidadDesodorante Spray Lisoform.Desodorante Spray Lisoform. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
14111704
Papel higiénico40UnidadPapel Higiénico Unidad Favorita.Papel Higiénico Unidad Favorita. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
47131813
Limpia Pantalla10UnidadLimpiador de Vidrios Oso 500ML con Gatillo.Limpiador de Vidrios Oso 500ML con Gatillo. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
24111503
Bolsas de plástico20UnidadBolsa de Basura 70x90 Superior._Bolsa de Basura 70x90 Superior. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47131502
Paños de limpieza20UnidadLimpiador CIF con Gatillo - limpieza diaria baño.Limpiador CIF con Gatillo - limpieza diaria baño. $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.140 $ 36.140
47131806
Barniz o ceras de muebles4UnidadLustra muebles crema Sapolio.Lustra muebles crema Sapolio. $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLimpiador CIF Crema 500MLLimpiador CIF Crema 500ML $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.710
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadPaños de Aseo.Paños de Aseo. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
14111703
Toallas de papel50UnidadToalla Nova.Toalla Nova. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
Total Neto $ 135.448
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.735
TOTAL OC $ 161.183


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.