Orden de Compra. Nº
4857-365-SE12
"
Material de Aseo Jardín Rayen Kimun Casa de Piedra.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4857-365-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-09-2012
Nombre de la Orden de Compra
Material de Aseo Jardín Rayen Kimun Casa de Piedra.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4857-18-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T.
69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra
Los Philos S/n Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T.
69.160.700-3
Dirección de Facturación
Guerrero S/n Tirua
Comuna
Tirúa
Impuesto
25735,12
Dirección de Envío de la Factura
Guerrero S/n Tirua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Tirua
Razón Social
MARIO ALEJANDRO PEREZ LAGOS
R.U.T.
9.933.317-0
Sucursal
Ferreteria Tirua
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131606
Desodorantes
10
Unidad
Desodorante Spray Lisoform.
Desodorante Spray Lisoform.
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.010
14111704
Papel higiénico
40
Unidad
Papel Higiénico Unidad Favorita.
Papel Higiénico Unidad Favorita.
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
47131813
Limpia Pantalla
10
Unidad
Limpiador de Vidrios Oso 500ML con Gatillo.
Limpiador de Vidrios Oso 500ML con Gatillo.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
24111503
Bolsas de plástico
20
Unidad
Bolsa de Basura 70x90 Superior.
_Bolsa de Basura 70x90 Superior.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
Limpiador CIF con Gatillo - limpieza diaria baño.
Limpiador CIF con Gatillo - limpieza diaria baño.
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.140
$ 36.140
47131806
Barniz o ceras de muebles
4
Unidad
Lustra muebles crema Sapolio.
Lustra muebles crema Sapolio.
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.368
$ 4.368
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
Limpiador CIF Crema 500ML
Limpiador CIF Crema 500ML
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.710
$ 14.710
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad
Paños de Aseo.
Paños de Aseo.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
14111703
Toallas de papel
50
Unidad
Toalla Nova.
Toalla Nova.
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
Total Neto
$ 135.448
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.735
TOTAL OC
$ 161.183
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.