|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4857-395-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-07-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra materiales de ferretería, para Esc. G-859 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4857-25-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Tirúa
|
|
R.U.T. |
69.160.700-3 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Costanera 080 |
|
Comuna |
Tirúa
|
|
Impuesto |
34466 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Costanera 080 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-07-2015 |
|
|
|
Proveedor |
santos hnos ltda |
|
Razón Social |
SANTOS HERMANOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.161.383-9 |
|
Sucursal |
santos hnos ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121604
| Madera de coníferas | 20 | Unidad | Madera de pino 3,2mt. 2x3 impregnado. | Madera de pino 3,2mt. 2x3 impregnado. |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.000
|
$ 60.000
|
86131502
| Pintura | 8 | Litro | Pintura oleo litro 26 colores marca soquina | Pintura oleo litro 26 colores marca soquina |
$ 4.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.400
|
$ 34.400
|
11121611
| Tablero de partículas | 6 | Unidad | Plancha terciado 10mm | Plancha terciado 10mm |
$ 14.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.000
|
$ 84.000
|
31162003
| Clavos de acabado | 3 | kilogramo | Clavos corriente de 3" | Clavos corriente de 3" |
$ 1.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.000
|
$ 3.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 181.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.466
|
|
$ 215.866
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.