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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4857-413-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-09-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE DESFILE 18 DE SEPTIEMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4857-19-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Tirúa
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R.U.T. |
69.160.700-3 |
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Dirección de Facturación |
Los Philos S/n Tirua |
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Comuna |
Tirúa
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Impuesto |
40937,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Philos S/n Tirua |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-09-2012 |
| DESPACHO DE PRODUCTOS | PARA ENVIO DE PRODUCTOS CONTACTARSE CON LA AYUDANTE DE BODEGA, LA SEÑORITA ARIELA CONDEZA.
TELEFONO.: 99302727 |
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Proveedor |
Ferreteria Tirua |
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Razón Social |
MARIO ALEJANDRO PEREZ LAGOS
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R.U.T. |
9.933.317-0 |
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Sucursal |
Ferreteria Tirua |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 270 | Unidad | 270 SANDWICH QUESO-JAMON. | 270 SANDWICH QUESO-JAMON. |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.060
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$ 102.060
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 270 | Unidad | 270 JUGOS WATTS DE 200 ML. | 270 JUGOS WATTS DE 200 ML. |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.360
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$ 45.360
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 270 | Unidad | 270 YOGURT. | 270 YOGURT. |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.020
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$ 34.020
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 270 | Paquete | 270 PAQUETES DE GALLETAS. | 270 PAQUETES DE GALLETAS. |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.020
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$ 34.020
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Total Neto
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$ 215.460
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.937
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$ 256.397
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.