Orden de Compra. Nº4857-429-SE17 "Mantención para vehículo BKDV-55"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4857-429-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2017
Nombre de la Orden de Compra Mantención para vehículo BKDV-55
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4857-2-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080, Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Avenida Costanera 080
Comuna Tirúa
Impuesto 50920
Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel
Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CARRILLO LIMITA
R.U.T. 76.202.342-3
Sucursal Manuel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171708
Freno de disco1UnidadPastillas de frenoPastillas de freno $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
15121501
Aceite de motor1UnidadCambio de aceite.Cambio de aceite. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
25171708
Freno de disco1UnidadRevisión y regulación de frenosRevisión y regulación de frenos $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
26111804
Correas planas1UnidadTensar correas.Tensar correas. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31201603
Gomas1UnidadGomas para piso.Gomas para piso. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
42172001
Equipos de primer auxilio de servicios médicos de 1UnidadBotiquínBotiquín $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31151904
Correa de plástico1UnidadCorrea alternador.Correa alternador. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadKit de aseoKit de aseo $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
42132204
Cubre guantes médicos1UnidadCubre volante.Cubre volante. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
27111716
Llave Torx1UnidadLlave de ruedaLlave de rueda $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 268.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.920
TOTAL OC $ 318.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.