Orden de Compra. Nº4857-478-SE13 "Mantención y Reparación Minibús Escolar CX CX39"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4857-478-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2013
Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación Minibús Escolar CX CX39
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4857-8-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Los Philos S/n Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Avenida Costanera 080
Comuna Tirúa
Impuesto 38606,722288
Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel
Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CARRILLO LIMITA
R.U.T. 76.202.342-3
Sucursal Manuel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171708
Freno de disco1UnidadRevisión y Regulación de Frenos.Revisión y Regulación de Frenos. $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
25172508
Trazado de neumático2UnidadParche Grande de Neumático.Parche Grande de Neumático. $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAmpolleta H-7Ampolleta H-7 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
80111613
Mano de obra temporal1UnidadEmbalatado.Embalatado. $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
20121513
Amortiguadores de choque de barrenos hacia abajo2UnidadAmortiguadores Delanteros.Amortiguadores Delanteros. $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.858 $ 142.857
39101601
ampolletas halógenas4UnidadAmpolletas Cola de Pescado.Ampolletas Cola de Pescado. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAmpolletas H-4Ampolletas H-4 $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.723
Total Neto $ 203.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.607
TOTAL OC $ 241.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.