Orden de Compra. Nº4857-579-SE12 "INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA ESC. F-866."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4857-579-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA ESC. F-866.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4857-19-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Los Philos S/n Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua
Comuna Tirúa
Impuesto 14486,55
Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2012
TítuloDescripción
FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.LOS PRODUCTOS SE REQUIEREN PARA EL DÍA MARTES 11 DE DICIEMBRE DEL 2012 A LAS 16:00 HORAS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tirua
Razón Social MARIO ALEJANDRO PEREZ LAGOS
R.U.T. 9.933.317-0
Sucursal Ferreteria Tirua
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos102Unidad102 SANDWICH JAMONADA.102 SANDWICH JAMONADA. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.988 $ 29.988
50202304
Jugos y néctar envasados51Unidad51 YOGU YOGU DE 200ML, SABORES DIFERENTES51 YOGU YOGU DE 200ML, SABORES DIFERENTES $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.985 $ 11.985
50202304
Jugos y néctar envasados51Unidad51 JUGO WATTS 200 ML, SABORES DIFERENTES.51 JUGO WATTS 200 ML, SABORES DIFERENTES. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568
50181905
Galletas dulces o pastelitos51Unidad51 CHOCMAN.51 CHOCMAN. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.426 $ 6.426
50101634
Fruta fresca51Unidad51 UNIDAD DE MANZANAS.51 UNIDAD DE MANZANAS. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.426 $ 6.426
50181905
Galletas dulces o pastelitos102Paquete102 GALLETAS FRUNA, CARIOCA.102 GALLETAS FRUNA, CARIOCA. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.852 $ 12.852
Total Neto $ 76.245
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.487
TOTAL OC $ 90.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.