Orden de Compra. Nº4857-601-SE24 "TD Serv.Transp Conex para Esc.Mapud fndo Sep24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4857-601-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2024
Nombre de la Orden de Compra TD Serv.Transp Conex para Esc.Mapud fndo Sep24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Avenida Costanera 080
Comuna Tirúa
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIELA INES NICUMAN PENA
Razón Social MARIELA INES NICUMAN PENA
R.U.T. 16.668.642-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIELA INES NICUMAN PENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101601
Servicios de transporte por furgones, vagones1UnidadLos montos pagados son excento de impuesto IVA. Según decreto nro 3183 del 08 de Agosto de 2024.Trato Directo Art 10 Nro 7 letra A Servicios Conexos "Servicios de transporte escolar para el traslado de estudiantes para escuela G857 Mapudungun San Ramon 2024.desde el 12 de Agosto al 31 de Diciembre 2024 por un monto de $25.000.- diarios excentos $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.