Orden de Compra. Nº4857-637-SE20 "Adq. mat. aseo para Daem Fdo Traspaso Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4857-637-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Adq. mat. aseo para Daem Fdo Traspaso Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4857-18-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Traspaso municipal del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Avenida Costanera 080
Comuna Tirúa
Impuesto 22834,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIO HERNAN
Razón Social COMERCIAL SOLO OFERTAS S.P.A.
R.U.T. 76.975.325-7
Sucursal PATRICIO HERNAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas5UnidadMOPAS PARA PISOMOPAS PARA PISO $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
12191501
Solventes aromáticos10UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111703
Toallas de papel5UnidadTOALLA PARA DISPENSADORTOALLA PARA DISPENSADOR $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
42132205
Guantes quirúrgicos8UnidadGUANTES DE ASEO AMARILLOSGUANTES DE ASEO AMARILLOS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
47131810
Productos para lavar platos1UnidadLAVALOZA QUIK 1.5 LITROSLAVALOZA QUIK 1.5 LITROS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
12141901
Cloro Cl3UnidadCLORO CLORINDA 2 LITROSCLORO CLORINDA 2 LITROS $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción2UnidadJABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR 5 LITROSJABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR 5 LITROS $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
42281602
Soluciones de glutaraldehído2UnidadDESINFECTANTE LISOFORMDESINFECTANTE LISOFORM $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
10191509
Insecticidas2UnidadINSECTICIDA RAIDMATA MOSCASINSECTICIDA RAIDMATA MOSCAS $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLUSTRA MUEBLES BLEM 200 MLLUSTRA MUEBLES BLEM 200 ML $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
47131618
Mopas húmedas3UnidadESCOBILLONES CLORINDA GRANDESESCOBILLONES CLORINDA GRANDES $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
12191501
Solventes aromáticos5UnidadAROMATIZANTE POET PISO 900 MLAROMATIZANTE POET PISO 900 ML $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
47131618
Mopas húmedas3UnidadTRAPERO SUPERIOR SIMPLETRAPERO SUPERIOR SIMPLE $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
Total Neto $ 120.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.834
TOTAL OC $ 143.014


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.