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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4857-647-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
22-11-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ESC. G-439 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Tirúa
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R.U.T. |
69.160.700-3 |
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Dirección de Facturación |
Guerrero S/n Tirua |
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Comuna |
Tirúa
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Impuesto |
5667,6696 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Guerrero S/n Tirua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
cybertirua |
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Razón Social |
ALFONSO DESIDERIO CARIPAN COLLIPAL
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R.U.T. |
9.543.103-8 |
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Sucursal |
cybertirua |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 3 | Unidad | 3 TORTAS PARA 15 PERSONAS. | 3 TORTAS PARA 15 PERSONAS. |
$ 7.563,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.689
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$ 22.689
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25132002
| Globos de aire caliente | 1 | Bolsa | 1 BOLSA DE GLOBOS DE 50 UNIDADES. | 1 BOLSA DE GLOBOS DE 50 UNIDADES. |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.101
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$ 2.101
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52151502
| Platos desechables domésticos | 30 | Unidad | 30 PLATOS DESECHABLES. | 30 PLATOS DESECHABLES. |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520
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$ 2.520
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52151704
| Cucharas domésticas | 30 | Unidad | 30 CUCHARAS DESECHABLES. | 30 CUCHARAS DESECHABLES. |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520
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$ 2.520
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Total Neto
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$ 29.830
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.668
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$ 35.498
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.