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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4857-666-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo de Impresora Ricoh 550 Casa de Piedra: SE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4857-59-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
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R.U.T. |
69.160.700-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Guerrero S/n Tirua |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
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R.U.T. |
69.160.700-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Costanera 080 |
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Comuna |
Tirúa
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Impuesto |
17100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Costanera 080 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-10-2025 |
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Proveedor |
PRINTER LEASE LTDA. |
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Razón Social |
PRINTER LEASE LTDA.
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R.U.T. |
76.758.072-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRINTER LEASE LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 1 | Unidad | Contrato Suministros de Arriendo y Reparación impresoras DAEM Tirua 2025 DESDE 4857-59-LE25. Se adjudica de Acuerdo a Bases y todos sus Adjuntos mes Octubre 2025 Casa de Piedra.
| Contrato Suministros de Arriendo y Reparación impresoras DAEM Tirua 2025 DESDE 4857-59-LE25. Se adjudica de Acuerdo a Bases y todos sus Adjuntos mes Octubre 2025.
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$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 90.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.100
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$ 107.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.