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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4857-710-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Alimentos para escuela G-439 Primer Agua - SEP 2019.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4857-9-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Tirúa
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R.U.T. |
69.160.700-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Costanera 080 |
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Comuna |
Tirúa
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Impuesto |
8618,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Costanera 080 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-08-2019 |
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Proveedor |
ELINA FLORINDA |
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Razón Social |
ELINA FLORINDA SANTOS OPAZO
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R.U.T. |
9.949.876-5 |
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Sucursal |
ELINA FLORINDA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 24 | Unidad | Bolsas Picnic: Sandwich Queso Jamón, Jugo, Cereal Bar, Yogurt, Queque y Fruta. | Bolsas Picnic: Sandwich Queso Jamón, Jugo, Cereal Bar, Yogurt, Queque y Fruta. |
$ 1.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.360
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$ 45.360
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Total Neto
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$ 45.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.618
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$ 53.978
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.