Orden de Compra. Nº
4857-744-SE17
"
Material de Aseopara Escuela Casa de Piedra.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4857-744-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
Material de Aseopara Escuela Casa de Piedra.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4857-17-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T.
69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Costanera 080, Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T.
69.160.700-3
Dirección de Facturación
Avenida Costanera 080
Comuna
Tirúa
Impuesto
60387,7
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Costanera 080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ELINA FLORINDA
Razón Social
ELINA FLORINDA SANTOS OPAZO
R.U.T.
9.949.876-5
Sucursal
ELINA FLORINDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
300
Unidad
Papel Higiénico Unidad Confort
Papel Higiénico Unidad Confort
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.000
$ 114.000
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad
Bolsa de Basura 50 x 70 Romel
Bolsa de Basura 50 x 70 Romel
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
Limpiador CIF con Gatillo Limpieza Diaria Baño
Limpiador CIF con Gatillo Limpieza Diaria Baño
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
47131811
Productos de lavandería
10
Unidad
Omo 2500 GRS
Omo 2500 GRS
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
47131502
Paños de limpieza
3
Unidad
Paño de Aseo Amarillo 12 Unidades
Paño de Aseo Amarillo 12 Unidades
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
53131608
Jabones
1
Unidad
Jabón Líquido para Dispensadores 05 Litros
Jabón Líquido para Dispensadores 05 Litros
$ 8.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.980
$ 8.980
47131618
Mopas húmedas
15
Unidad
Trapero Doble Ojal para Pisos
Trapero Doble Ojal para Pisos
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.350
$ 37.350
47131615
Escobillones
5
Unidad
Escobillones Clorinda Grande
Escobillones Clorinda Grande
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
12181501
Ceras sintéticas
15
Unidad
Cera Blem Líquida Incolora
Cera Blem Líquida Incolora
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
Total Neto
$ 317.830
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.388
TOTAL OC
$ 378.218
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.