Orden de Compra. Nº4857-744-SE17 "Material de Aseopara Escuela Casa de Piedra."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4857-744-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2017
Nombre de la Orden de Compra Material de Aseopara Escuela Casa de Piedra.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4857-17-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080, Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Avenida Costanera 080
Comuna Tirúa
Impuesto 60387,7
Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELINA FLORINDA
Razón Social ELINA FLORINDA SANTOS OPAZO
R.U.T. 9.949.876-5
Sucursal ELINA FLORINDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico300UnidadPapel Higiénico Unidad ConfortPapel Higiénico Unidad Confort $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
47121701
Bolsas de basura100UnidadBolsa de Basura 50 x 70 RomelBolsa de Basura 50 x 70 Romel $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLimpiador CIF con Gatillo Limpieza Diaria BañoLimpiador CIF con Gatillo Limpieza Diaria Baño $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
47131811
Productos de lavandería10UnidadOmo 2500 GRSOmo 2500 GRS $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
47131502
Paños de limpieza3UnidadPaño de Aseo Amarillo 12 UnidadesPaño de Aseo Amarillo 12 Unidades $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
53131608
Jabones1UnidadJabón Líquido para Dispensadores 05 LitrosJabón Líquido para Dispensadores 05 Litros $ 8.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.980 $ 8.980
47131618
Mopas húmedas15UnidadTrapero Doble Ojal para PisosTrapero Doble Ojal para Pisos $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.350 $ 37.350
47131615
Escobillones5UnidadEscobillones Clorinda GrandeEscobillones Clorinda Grande $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
12181501
Ceras sintéticas15UnidadCera Blem Líquida IncoloraCera Blem Líquida Incolora $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Total Neto $ 317.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.388
TOTAL OC $ 378.218


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.