Orden de Compra. Nº4857-771-SE12 "Insumos Aseo y calefacción Jardín Casa de Piedra."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4857-771-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Insumos Aseo y calefacción Jardín Casa de Piedra.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4857-18-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Los Philos S/n Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Los Philos S/n Tirua
Comuna *
Impuesto 43061,6
Dirección de Envío de la Factura Los Philos S/n Tirua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tirua
Razón Social MARIO ALEJANDRO PEREZ LAGOS
R.U.T. 9.933.317-0
Sucursal Ferreteria Tirua
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas20UnidadLimpia Vidrios de 500ML con Gatillo.Limpiavidrios de 500ML con Gatillo. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadCloro Marca Clorinda de 01 litro.Cloro Clorinda de 01 litro. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840
47131618
Mopas húmedas10UnidadUnidades de Trapero Doble Ojal.Unidades de Trapero Doble Ojal. $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.430 $ 21.430
14111704
Papel higiénico70UnidadPapel Higiénico Confort.Papel Higiénico Confort. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.580 $ 20.580
15111507
Gas ciudad1UnidadRecarga de 45 Kilos de Gas.Recarga de 45 Kilos de Gas. $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
14111703
Toallas de papel70UnidadUnidades de Toalla Nova Econ.Unidades de Toalla Nova. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
14111705
Servilletas de papel70UnidadServilletas de Papel Abolengo.Servilletas de Papel Abolengo. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadLisoform Spray.LIsoform Spray. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadUnidades de Deodorante Ambiental Surtido.Unidades Deodorante Ambiental Surtido. $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.180
47121701
Bolsas de basura8UnidadBolsas de Basura Superior 50x90.Bolsas de Basura Superior 50x90. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
47131811
Productos de lavandería15UnidadPaquete de Omo de 1000 GRS.Paquete de Omo de 1000 GRS. $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.925 $ 35.925
Total Neto $ 226.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.062
TOTAL OC $ 269.702


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.