Orden de Compra. Nº
4857-771-SE12
"
Insumos Aseo y calefacción Jardín Casa de Piedra.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4857-771-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
Insumos Aseo y calefacción Jardín Casa de Piedra.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4857-18-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T.
69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra
Los Philos S/n Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T.
69.160.700-3
Dirección de Facturación
Los Philos S/n Tirua
Comuna
*
Impuesto
43061,6
Dirección de Envío de la Factura
Los Philos S/n Tirua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Tirua
Razón Social
MARIO ALEJANDRO PEREZ LAGOS
R.U.T.
9.933.317-0
Sucursal
Ferreteria Tirua
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas
20
Unidad
Limpia Vidrios de 500ML con Gatillo.
Limpiavidrios de 500ML con Gatillo.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
47131803
Desinfectantes domésticos
40
Unidad
Cloro Marca Clorinda de 01 litro.
Cloro Clorinda de 01 litro.
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.840
$ 21.840
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
Unidades de Trapero Doble Ojal.
Unidades de Trapero Doble Ojal.
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.430
$ 21.430
14111704
Papel higiénico
70
Unidad
Papel Higiénico Confort.
Papel Higiénico Confort.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.580
$ 20.580
15111507
Gas ciudad
1
Unidad
Recarga de 45 Kilos de Gas.
Recarga de 45 Kilos de Gas.
$ 37.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.815
$ 37.815
14111703
Toallas de papel
70
Unidad
Unidades de Toalla Nova Econ.
Unidades de Toalla Nova.
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.520
$ 23.520
14111705
Servilletas de papel
70
Unidad
Servilletas de Papel Abolengo.
Servilletas de Papel Abolengo.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
Lisoform Spray.
LIsoform Spray.
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.010
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
Unidades de Deodorante Ambiental Surtido.
Unidades Deodorante Ambiental Surtido.
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.180
$ 12.180
47121701
Bolsas de basura
8
Unidad
Bolsas de Basura Superior 50x90.
Bolsas de Basura Superior 50x90.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
47131811
Productos de lavandería
15
Unidad
Paquete de Omo de 1000 GRS.
Paquete de Omo de 1000 GRS.
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.925
$ 35.925
Total Neto
$ 226.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.062
TOTAL OC
$ 269.702
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.