Orden de Compra. Nº4857-872-SE19 "Adq. Mat. Aseo para Esc.Casa de Piedra Fdo Subvenc"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4857-872-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Adq. Mat. Aseo para Esc.Casa de Piedra Fdo Subvenc
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4857-85-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBVENCION del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Avenida Costanera 080
Comuna Tirúa
Impuesto 39976
Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELINA FLORINDA
Razón Social ELINA FLORINDA SANTOS OPAZO
R.U.T. 9.949.876-5
Sucursal ELINA FLORINDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción2UnidadJabón Líquido para Dispensadores 05 Lts Jabón Líquido para Dispensadores 05 Lts $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
14111704
Papel higiénico150UnidadPapel Higiénico Unidad Favorita Doble Hoja Papel Higiénico Unidad Favorita Doble Hoja $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500
42132202
Dediles10UnidadGuantes de Aseo Amarillo Guantes de Aseo Amarillo $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
47131615
Escobillones5UnidadEscobillones Clorinda Mediano Escobillones Clorinda Mediano $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadOmo 1000 grs. Omo 1000 grs. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
12141901
Cloro Cl28UnidadCloro Clorinda 02 Lts Cloro Clorinda 02 Lts $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31211901
Paños para herramientas20UnidadTrapero Superior Simple Trapero Superior Simple $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 210.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.976
TOTAL OC $ 250.376


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.