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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4858-240-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA CAJAS ALIMENTOS PARA CASOS SOCIALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4858-33-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Tirúa
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R.U.T. |
69.160.700-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Costanera 080, Tirua |
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Comuna |
Tirúa
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Impuesto |
601350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Costanera 080, Tirua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO Y FERRETERIA LOS PEREZ |
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Razón Social |
MARIO ALEJANDRO PEREZ LAGOS
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R.U.T. |
9.933.317-0 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO Y FERRETERIA LOS PEREZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50201706
| Café | 150 | Caja | CAJA CON ALIMENTOS: 1 CAFE DE 100 $ 100, 3 K AZUCAR $1650, 2 K ARROZ $1560, 2 PQTES FIDEOS $660, 3 PAQTES TALLARINES $990, 3 SALSA $510, 1 K SAL $270, 2 L ACEITE $1580, 1 PASTA DENTAL $750, 4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO $1000, 1 DETERGENTE POLVO DE 400 GRS $800, 1 JABON TOCADOR $600, 5 K HARINA $2500, 1 K LECHE $2990, 1 K POROTOS $1800 Y 3 T JUREL 425 GRS $2340 | |
$ 21.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.165.000
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$ 3.165.000
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Total Neto
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$ 3.165.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 601.350
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$ 3.766.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.