Orden de Compra. Nº4858-288-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4858-193-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4858-288-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4858-193-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401004001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Avenida Costanera 080, Tirua
Comuna Tirúa
Impuesto 414200
Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080, Tirua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA OM CENTER
Razón Social FERRETERÍA OM CENTER LIMITADA
R.U.T. 77.888.222-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA OM CENTER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112120
Grapas C8kilogramoGRAPAS GALVANIZADAS TIPO U DE 1" DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA ANEXOS.   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
30102904
Postes de madera360UnidadPOLIN IMPREGNADO (DESCORTEZADO) 4" a 5" x 2.4 MTS DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA ANEXOS.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
60124403
Alambre de aluminio14RolloALAMBRE DE PUAS ROLLO DE 275 MTS DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA ANEXOS.   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 4" DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA ANEXOS.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31161503
Clavo-tornillo3kilogramoCLAVOS CORRIENTES DE 4" DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA ANEXOS.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211705
Barniza de laca8GalónCARBOLINEO  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
Total Neto $ 2.180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 414.200
TOTAL OC $ 2.594.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.