Orden de Compra. Nº
4858-315-SE15
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INSUMOS PARA ALIMENTACION PROGRAMA DEPORTES
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4858-315-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-06-2015
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA ALIMENTACION PROGRAMA DEPORTES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4858-11-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T.
69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Costanera 080, Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T.
69.160.700-3
Dirección de Facturación
Avenida Costanera 080, Tirua
Comuna
Tirúa
Impuesto
5587,14
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Costanera 080, Tirua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Tirua
Razón Social
MARIO ALEJANDRO PEREZ LAGOS
R.U.T.
9.933.317-0
Sucursal
Ferreteria Tirua
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2
Bolsa
VASOS GRANDE PLUMAVIC BOLSAS DE 50 UNIDADES
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
52151704
Cucharas domésticas
2
Bolsa
CUCHARAS DESECHABLES BOLSAS DE 50 UNIDADES
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
50202311
Bebidas
4
Botella
BEBIDAD DE 3 LITROS
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.360
$ 2.360
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Botella
JUGO NECTAR DE 1 LITRO Y MEDIO
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.750
$ 4.750
60122503
Bandejas o placas de papel
8
Unidad
BANDEJAS DE CARTON CUADRADAS GRANDES
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.120
$ 3.120
50201706
Café
2
Tarro
CAFE INSTANTANEO 170 GRAMOS
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR BOLZA 1 KILOGRAMO
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 940
$ 940
14111705
Servilletas de papel
4
Paquete
SERVILLETAS PAQUETES SIMILAR NOVA
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080
$ 1.080
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Paquete
GALLETAS OBLEAS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Paquete
GALLETAS TRITON
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.120
$ 3.120
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Paquete
GALLETAS COCO CHIPS
$ 467,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.736
$ 3.736
Total Neto
$ 29.406
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.587
TOTAL OC
$ 34.993
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.