Orden de Compra. Nº
4858-450-SE13
"
COMPRA DE CANASTA FAMILIARES POR CASOS SOCIALES, A
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4858-450-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE CANASTA FAMILIARES POR CASOS SOCIALES, A
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4858-165-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T.
69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra
Los Philos S/n Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T.
69.160.700-3
Dirección de Facturación
Guerrero S/n Tirua
Comuna
Tirúa
Impuesto
650757,6
Dirección de Envío de la Factura
Guerrero S/n Tirua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Tirua
Razón Social
MARIO ALEJANDRO PEREZ LAGOS
R.U.T.
9.933.317-0
Sucursal
Ferreteria Tirua
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
10
Tarro
Leche Nan etapa 1
$ 6.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.500
$ 60.500
50131701
Leche o productos de mantequilla
20
kilogramo
LECHE EN POLVO (SIMILAR A NIDO)
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.540
$ 65.540
53102305
Pañales para bebé
300
Paquete
LOS PAÑALES SE DEBERAN ENTREGAR EN LAS SIGUIENTES TALLAS Y CANTIDADES: CHICOS= 30; M=30; G=30; XG=30; XXG=30; ADULTOS = 30.-
PAÑALES.
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882.300
$ 882.300
93131608
Servicios de suministro de alimentos
100
Caja
Cada caja debe contener: 1t. cafe de 100 grs, 4 k azucar, 2 k arroz grado 1, 2 pqte. fideos cabello de angel, 4 pqte. tallarines nº 77, 5 k harina, 3 t jurel, 1 k leche polvo, 1 k lenteja, 4 salsa, 1 k porotos, 2 k sal, 2 l aceite, 2 detergente, 1 pasta dental, 1 pqte. papel higienico, 1 jabon tocador. , SE ADJUNTA SOLICITUD DE ADQUISICIONES
$ 24.167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.416.700
$ 2.416.700
Total Neto
$ 3.425.040
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 650.758
TOTAL OC
$ 4.075.798
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.