Orden de Compra. Nº4858-450-SE13 "COMPRA DE CANASTA FAMILIARES POR CASOS SOCIALES, A"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4858-450-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CANASTA FAMILIARES POR CASOS SOCIALES, A
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4858-165-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Los Philos S/n Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua
Comuna Tirúa
Impuesto 650757,6
Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tirua
Razón Social MARIO ALEJANDRO PEREZ LAGOS
R.U.T. 9.933.317-0
Sucursal Ferreteria Tirua
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla10TarroLeche Nan etapa 1  $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500
50131701
Leche o productos de mantequilla20kilogramoLECHE EN POLVO (SIMILAR A NIDO)  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.540 $ 65.540
53102305
Pañales para bebé300PaqueteLOS PAÑALES SE DEBERAN ENTREGAR EN LAS SIGUIENTES TALLAS Y CANTIDADES: CHICOS= 30; M=30; G=30; XG=30; XXG=30; ADULTOS = 30.-PAÑALES. $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.300 $ 882.300
93131608
Servicios de suministro de alimentos100CajaCada caja debe contener: 1t. cafe de 100 grs, 4 k azucar, 2 k arroz grado 1, 2 pqte. fideos cabello de angel, 4 pqte. tallarines nº 77, 5 k harina, 3 t jurel, 1 k leche polvo, 1 k lenteja, 4 salsa, 1 k porotos, 2 k sal, 2 l aceite, 2 detergente, 1 pasta dental, 1 pqte. papel higienico, 1 jabon tocador. , SE ADJUNTA SOLICITUD DE ADQUISICIONES  $ 24.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.416.700 $ 2.416.700
Total Neto $ 3.425.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 650.758
TOTAL OC $ 4.075.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.