Orden de Compra. Nº
4858-543-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4858-329-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4858-543-AG26
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4858-329-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Se solicita cancelación de orden de compra debido a que se han demorado mucho tiempo en la entrega y al hablar con el proveedor manifiesta que no tiene la totalidad de los materiales.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T.
69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401004001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T.
69.160.700-3
Dirección de Facturación
Avenida Costanera 080, Tirua
Comuna
Tirúa
Impuesto
162698,9
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Costanera 080, Tirua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRANSPORTES FLOFER SPA
Razón Social
TRANSPORTES FLOFER SPA
R.U.T.
77.878.593-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TRANSPORTES FLOFER SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31231206
Hierro en placas labrada
5
Barra
BARRA DE HIERRO PLANA (PLATINA) 3x50x6000 MM
$ 9.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
31161503
Clavo-tornillo
5
Bolsa
CLAVO CORRIENTE 4" , BOLSA DE 1 KILO
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
31161508
Tornillos para madera
3
Caja
TORNILLO AUTOPERFORANTE HEXAGONAL 2" CAJA DE 100 UNIDADES
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
31161601
Pernos de anclaje
10
Unidad
PERNO ANCLAJE KWIK HUS 1/2" X 5" TORNILLO DIRECTO HORMIGON CONCRETO
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
11121610
Maderas duras
50
Unidad
PINO BRUTO IMPREGNADO 2" x 10" x 3.20 METROS
$ 9.341,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 467.050
$ 467.050
11121604
Madera de coníferas
10
Unidad
PINO BRUTO IMPREGNADO 2" x 3" x 3.20 METROS
$ 7.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.400
$ 77.400
11121604
Madera de coníferas
5
Unidad
PINO BRUTO IMPREGNADO 2" x 5" x 3.20 METROS
$ 14.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.400
$ 71.400
11121604
Madera de coníferas
8
Unidad
POLIN IMPREGNADO PINO 4" A 5" x 2.40 METROS
$ 12.495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.960
$ 99.960
Total Neto
$ 856.310
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 162.699
TOTAL OC
$ 1.019.009
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.