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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4858-622-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4858-482-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
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R.U.T. |
69.160.700-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Costanera 080, Tirua |
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Comuna |
Tirúa
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Impuesto |
43109,29 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Costanera 080, Tirua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Nativo D'ko |
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Razón Social |
SERVICIOS DE TURISMO WILMA LEVIL CARRILLO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.648.493-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Nativo D'ko |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111604
| Salones | 1 | Global | Se arrienda un salón/espacio y servicio de alimentación para desarrollar dos jornadas de cuidado de equipo al "Programa Centro de Atención Inicial de las Violencias de GÉNERO",que cuente c/calefacción espacio amplio para 7 personas y con áreas verde para desarrollar actividades al aire libre.
Lugar debe ubicarse fuera de la comuna, al rededor de está, Disponer de un espacio para prepara alimentos, cocina, utensilios, loza, los días 29 de agosto y 03 de octubre del 2025 desde las 09: 00 a 17:00h | |
$ 226.891,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 226.891
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$ 226.891
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Total Neto
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$ 226.891
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.109
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$ 270.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.