Orden de Compra. Nº4858-642-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4858-245-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4858-642-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4858-245-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4858-245-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080, Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Avenida Costanera 080, Tirua
Comuna Tirúa
Impuesto 691400,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080, Tirua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PABLO MARCELO
Razón Social PABLO MARCELO NAHUEL HUIRCAPAN
R.U.T. 12.334.450-2
Sucursal PABLO MARCELO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31371202
Concreto refractario aislador1GlobalPROYECTOR, ASILADOR Y OTROS, MONTO PARA ESTA LINEA: 3.959.606 CON IVA INCLUIDOPROYECTOR, ASILADOR Y OTROS, MONTO PARA ESTA LINEA: 3.959.606 CON IVA INCLUIDO SE COTIZA EL 100% DE LO SOLICITADO SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. ENTREGA PERSONALIZADA EN BODEGA MUNICIPAL EN 3 DIAS HABILES. $ 3.209.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.209.910 $ 3.209.910
39101701
Tubos fluorescentes1GlobalEQUIPO FLUORESCENTE Y OTROS, MONTO PARA ESTA LINEA: 787.780 CON IVA INCLUIDOEQUIPO FLUORESCENTE Y OTROS, MONTO PARA ESTA LINEA: 787.780 CON IVA INCLUIDO SE COTIZA EL 100% DE LO SOLICITADO SEGUN ARCHIVO ADJUNTO CON ENTREGA PERSONAL EN BODEGA MUNICIPAL EN 03 DIAS HABILES $ 429.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.040 $ 429.040
Total Neto $ 3.638.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 691.400
TOTAL OC $ 4.330.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.