Orden de Compra. Nº4858-666-SE19 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PDTI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tirúa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4858-666-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PDTI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4858-181-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080, Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140567 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Avenida Costanera 080, Tirua
Comuna Tirúa
Impuesto 24656,49
Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080, Tirua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA FLOYMAR EIRL
Razón Social COMERCIALIZADORA FLOYMAR EIRL
R.U.T. 76.624.284-7
Sucursal COMERCIALIZADORA FLOYMAR EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido25UnidadPEGAMENTO EN BARRA 38 GR GRANDE ARTELPEGAMENTO EN BARRA $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.875 $ 18.875
44121618
Tijeras25UnidadTIJERA MEDIANA 17 CM ISOFIT TIJERA MEDIANA 17 CM $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.125 $ 23.125
14121503
Cartulina25UnidadCARTULINA COLORES FULTONS CARTULINA COLORES $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
44121707
Lápices de colores25UnidadCAJA DE LÁPICES DE COLORES GRANDES 12 UNIDADES ARTELCAJA DE LÁPICES DE COLORES GRANDES $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
44121630
Kit de grapadora3UnidadENGRAPADORA MANUAL REXEL METÁLICA 23/8 AL 23/12ENGRAPADORA MANUAL REXEL $ 15.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.871 $ 47.871
14111606
Papel artístico o papel Kraft25UnidadPAPEL KRAFF CMPCPAPEL KRAFF $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
Total Neto $ 129.771
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.656
TOTAL OC $ 154.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.